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信息名稱:2022年度常州市環(huán)境科學(xué)研究院單位決算公開
索 引 號:014109840/2023-00150
法定主動公開分類:財政預(yù)決算公開 公開方式:主動公開
文件編號: 發(fā)布機構(gòu):市生態(tài)環(huán)境局
生成日期:2023-12-06 公開日期:2023-12-06 廢止日期:有效
內(nèi)容概述:常州市環(huán)境科學(xué)研究院單位決算
2022年度常州市環(huán)境科學(xué)研究院單位決算公開

目  錄

第一部分 單位概況

一、主要職能

二、單位機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成情況

三、2022年度主要工作完成情況

第二部分2022年度單位決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算表(功能科目)

六、財政撥款基本支出決算表(經(jīng)濟科目)

七、一般公共預(yù)算支出決算表(功能科目)

八、一般公共預(yù)算基本支出決算表(經(jīng)濟科目)

九、財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費和培訓(xùn)費支出決算表

十、政府性基金預(yù)算支出決算表

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表

十二、財政撥款機關(guān)運行經(jīng)費支出決算表

十三、政府采購支出決算表

第三部分2022年度單位決算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分單位概況

一、主要職能

開展生態(tài)環(huán)境保護相關(guān)法律、法規(guī)、政策研究,參與生態(tài)環(huán)境規(guī)劃和方案編制。開展生態(tài)環(huán)境科學(xué)研究,開展生態(tài)環(huán)境保護技術(shù)示范推廣和技術(shù)咨詢等公益性服務(wù)。承辦上級交辦的其他任務(wù)。

二、單位機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成情況

根據(jù)單位職責(zé)分工,本單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括辦公室、規(guī)劃政策所、科研所。本單位無下屬單位。

三、2022年度主要工作完成情況

1.開展黨史學(xué)習(xí)教育,加強廉政思想建設(shè)

重點圍繞黨史學(xué)習(xí)教育和全面從嚴(yán)治黨兩大主題,嚴(yán)格落實“三會一課”制度,立足“兩個大局”和“四個全面”,引導(dǎo)廣大黨員干部以飽滿的熱情投入到學(xué)習(xí)工作之中。

(一)突出“政治建設(shè)”統(tǒng)領(lǐng),堅定捍衛(wèi)“兩個確立”。始終堅持把黨的政治建設(shè)擺在首位,深刻領(lǐng)悟“兩個確立”的決定性意義、自覺踐行“兩個確立”實踐要求,自覺增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”。堅持“第一議題”制度,在謀大局、作決策前首先學(xué)習(xí)領(lǐng)會習(xí)近平總書記有關(guān)重要論述。提高“三會一課”質(zhì)量,黨員堅持參加黨員大會、上黨課,黨支部定期召開了支部黨員大會。黨的二十大前黨支部書記為全體黨員干部講了1次黨課《2022年政府工作報告解讀》,黨課內(nèi)容突出了政治性、思想性、時代性,貼近黨員、貼近實際。每月還有1天開展主題黨日,有《學(xué)習(xí)黨的發(fā)展史》、《學(xué)兩會、明任務(wù)、增斗志》、《黨建凝聚干勁、重視安全責(zé)任》等,結(jié)合“三會一課”進行,組織黨員集中學(xué)習(xí)、上黨課、過組織生話、進行民主議事和志愿服務(wù)等。隨時做好準(zhǔn)備迎接上級“體檢”,配合做好巡視巡察整改工作。

(二)以全面從嚴(yán)治黨強化廉政思想防線。開展節(jié)前廉政教育、安全風(fēng)險防范、簽訂拒絕酒駕醉駕承諾書、意識形態(tài)學(xué)習(xí)等專題教育,磨礪初心使命。通過專題學(xué)習(xí)常州市生態(tài)環(huán)境局顧曉彬局長在全市生態(tài)環(huán)境系統(tǒng)警示教育大會上的講話內(nèi)容,再次重申“三嚴(yán)禁一嚴(yán)格”規(guī)定,抓好各項制度的落實,做好思想建黨的工作,引導(dǎo)黨員干部職工堅定理想信念,強化擔(dān)當(dāng)意識。

(三)以紅色教育豐富黨建活動內(nèi)涵。院聯(lián)合支部組織全體黨員,開展“追憶紅色故事傳承紅色基因”教育培訓(xùn),通過參觀張?zhí)准o(jì)念館、緬懷張?zhí)滋剿髦袊锩缆返母锩鞒?、重溫入黨誓詞等主題活動,切實增強黨員光榮感、責(zé)任感和使命感,提升黨組織的凝聚力和戰(zhàn)斗力。

2.支撐環(huán)境管理,有效保障重點任務(wù)

隨著深入打好污染防治攻堅戰(zhàn)進入深水期,我院緊密圍繞生態(tài)環(huán)境保護的中心工作,牢固樹立服務(wù)管理的理念,充分認(rèn)清自身瓶頸,舉全院之力迎難而上,高質(zhì)量服務(wù)環(huán)境管理工作。

(一)強化生態(tài)環(huán)境規(guī)劃政策研究。一是積極支撐“兩湖”創(chuàng)新區(qū)生態(tài)環(huán)境保護規(guī)劃編制及專題研究。我院作為該項規(guī)劃的技術(shù)審核單位,從規(guī)劃編制需求、招投標(biāo)技術(shù)指標(biāo)制定到“兩湖”創(chuàng)新區(qū)生態(tài)環(huán)境保護規(guī)劃概念性規(guī)劃編制、“兩湖”創(chuàng)新區(qū)綠心區(qū)品質(zhì)提升專項研究均提供了全方位的支撐。目前“兩湖”創(chuàng)新區(qū)概念性總體規(guī)劃和部分專項研究已給市主要領(lǐng)導(dǎo)做專題報告,基本內(nèi)容得到了市領(lǐng)導(dǎo)的認(rèn)可。二是圓滿完成各類規(guī)劃方案的編制工作。主持完成《常州市“兩湖”創(chuàng)新區(qū)生態(tài)修舉專項行動方案》和《常州市“無廢城市”建設(shè)專項行動方案》的編制并獲市人民政府批復(fù)。三是重點組織力量開展各類調(diào)研工作。協(xié)同市人大、生態(tài)環(huán)境局、清華大學(xué)開展“兩湖”創(chuàng)新區(qū)生態(tài)環(huán)境保護調(diào)研;根據(jù)市委市政府部署,開展“兩山”轉(zhuǎn)化調(diào)研,為后續(xù)我市尤其是“兩湖”創(chuàng)新區(qū)生態(tài)環(huán)境保護和生態(tài)產(chǎn)品價值轉(zhuǎn)化提供了重要支撐。

(二)全力支撐我市水污染防治攻堅。一是高質(zhì)量完成涉水方案報告的編制工作。根據(jù)局領(lǐng)導(dǎo)部署,完成了《常州市水生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測方案》和《常州市水生態(tài)環(huán)境質(zhì)量評價指南》的編制工作,并完成《兩湖創(chuàng)新區(qū)生態(tài)環(huán)境管控策略研究》環(huán)保專項技術(shù)報告的編制。二是圓滿完成了市生態(tài)環(huán)境局2022年度爭先創(chuàng)優(yōu)涉水工作目標(biāo)。集成研發(fā)“平原河網(wǎng)地區(qū)地表水有機污染溯源技術(shù)體系”,該項技術(shù)已成功應(yīng)用于支撐長蕩湖流域重點斷面有機污染溯源工作,有效提升了我市水生態(tài)環(huán)境精細化管理水平。三是重點投入力量開展新孟河引江濟太對重點河湖水環(huán)境影響評估。根據(jù)我市新孟河引江濟太環(huán)境影響評估工作部署,我院聯(lián)合國家長江駐點研究工作組共同組建評估專家團隊,協(xié)同開展新孟河引水對于我市重點河湖水質(zhì)的影響,現(xiàn)已完成《關(guān)于新孟河引水對流域重點河湖水環(huán)境影響的階段性研究成果》并上報市生態(tài)環(huán)境局,有效支撐了我市水生態(tài)環(huán)境管理工作。四是積極支撐局系統(tǒng)例行業(yè)務(wù)管理工作。完成市局“兩湖”創(chuàng)新區(qū)水生態(tài)環(huán)境調(diào)研任務(wù)1項并形成調(diào)研報告,并為市局水生態(tài)保護條例立法、太湖西部區(qū)各城市入太負(fù)荷核算、百瀆港流域水質(zhì)提升達標(biāo)、長蕩湖流域國省考斷面達標(biāo)等工作提供了技術(shù)支撐。

(三)提升土壤污染風(fēng)險管控技術(shù)能力。一是例行開展常隆地塊風(fēng)險管控工作調(diào)查分析。評估現(xiàn)有的環(huán)境風(fēng)險狀況,分析管控效果,并向市生態(tài)環(huán)境局匯報,提出風(fēng)險管控中存在的問題,分析下一步風(fēng)險管控工作重點方向和工程調(diào)整建議。二是完成土壤和地下水環(huán)境信息平臺建設(shè)方案設(shè)計。根據(jù)土壤和地下水環(huán)境管理工作需求,基于我市土壤和地下水環(huán)境保護工作開展情況,協(xié)同國家長江駐點工作組,聯(lián)合研究編制了“常州市土壤和地下水環(huán)境信息平臺建設(shè)方案”,為后續(xù)土壤和地下水信息化管理提供了重要的支撐。三是根據(jù)省生態(tài)環(huán)境廳關(guān)于《地下水環(huán)境質(zhì)量考核點位達標(biāo)工作方案》要求,配合監(jiān)測處完成《常州市省控地下水監(jiān)測點位優(yōu)化調(diào)整建議方案》,推進我市地下水監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)。

(四)加強科研合作,強化科研成果產(chǎn)出及落地應(yīng)用。一是加強與中國科學(xué)院、清華大學(xué)、南京大學(xué)、北京師范大學(xué)、中國環(huán)境科學(xué)研究院、常州大學(xué)等高校院所合作,積極引智用智,提升我院科研能力及局系統(tǒng)支撐水平;完成“江蘇省研究生工作站”申報工作,并與常州大學(xué)合作聯(lián)合培養(yǎng)碩士研究生4名。二是穩(wěn)步推進在研課題研究工作。我院牽頭的4項在研課題——國家自然科學(xué)基金(面上項目)1項、國家長江駐點課題1項、市科技課題1項、市環(huán)保專項課題1項,均按照課題計劃有序推進,其中市科技課題“滆湖流域水華藍藻生消聚集規(guī)律及綜合管控技術(shù)研究(CE20205037)”已經(jīng)順利通過驗收。三是積極協(xié)調(diào)長江駐點研究工作。我院作為國家長江駐點研究辦公室駐地,承擔(dān)著國家長江駐點研究協(xié)調(diào)任務(wù),今年先后兩次組織駐點專家進行現(xiàn)場調(diào)研,為駐點工作的順利開展提供了重要的支撐。四是課題申報及成果產(chǎn)出。今年申請市科技計劃課題2項,聯(lián)合申請并獲“國際先進”科技成果1項,發(fā)表論文4篇,申請專利2項,獲得軟件著作權(quán)4項。

(五)積極推進生物多樣性保護課程進校園。今年,我院繼續(xù)以三江口公園生物多樣性示范基地為載體,與常州市外國語學(xué)校共建勞動教育基地,并在常州外國語學(xué)校設(shè)立《三江口生物多樣性勞動實踐》公益課程(選修課)。組織團隊從新自編教材,堅持為同學(xué)們開展公益講座,并通過邀請業(yè)內(nèi)知名專家授課的形式,提升生物多樣性課程專業(yè)度及影響力,獲得學(xué)校師生高度認(rèn)可。

3.堅持底線思維,防范化解重大風(fēng)險

在疫情防控常態(tài)化的背景下,我院嚴(yán)格遵守政府的各項疫情管控措施,并積極傳達我市相關(guān)疫情管控政策,確保我院各部門及人員第一時間了解最新政策。作為科研事業(yè)單位的管理人員,領(lǐng)導(dǎo)班子時刻要求技術(shù)人員遵守各項實驗室管理規(guī)定,確保人身和公共財產(chǎn)安全的基礎(chǔ)上完成各項研究任務(wù)。鑒于調(diào)研任務(wù)較多,野外應(yīng)急任務(wù)較重,多次組織開展野外工作人員安全生產(chǎn)培訓(xùn),并規(guī)范調(diào)查過程,時時繃緊安全生產(chǎn)這根弦。

第二部分  常州市環(huán)境科學(xué)研究院2022年度單位決算表

收入支出決算總表





公開01表

單位名稱:常州市環(huán)境科學(xué)研究院

金額單位:萬元

收入

支出

項目

決算數(shù)

按功能分類

決算數(shù)

一、一般公共預(yù)算財政撥款收入

353.90

一、一般公共服務(wù)支出



二、政府性基金預(yù)算財政撥款收入



二、外交支出



三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入



三、國防支出



四、上級補助收入



四、公共安全支出



五、事業(yè)收入

17.42

五、教育支出



六、經(jīng)營收入

45.49

六、科學(xué)技術(shù)支出



七、附屬單位上繳收入



七、文化旅游體育與傳媒支出



八、其他收入



八、社會保障和就業(yè)支出







九、衛(wèi)生健康支出

4.52





十、節(jié)能環(huán)保支出

332.16





十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出







十二、農(nóng)林水支出







十三、交通運輸支出







十四、資源勘探工業(yè)信息等支出







十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出







十六、金融支出







十七、援助其他地區(qū)支出







十八、自然資源海洋氣象等支出







十九、住房保障支出

80.14





二十、糧油物資儲備支出







二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出







二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出







二十三、其他支出







二十四、債務(wù)還本支出







二十五、債務(wù)付息支出







二十六、抗疫特別國債安排的支出



本年收入合計

416.81

本年支出合計

416.81

使用非財政撥款結(jié)余



結(jié)余分配



年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余



年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余











總計

416.81

總計

416.81

注:本表反映本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。


收入決算表













公開02表

單位名稱:常州市環(huán)境科學(xué)研究院

金額單位:萬元

項目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

財政專戶管理教育收費

事業(yè)收入(不含專戶管理教育收費)

經(jīng)營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

功能分類

科目編碼

科目名稱

合計

416.81

353.90





17.42

45.49





210

衛(wèi)生健康支出

4.52

4.52













21011

 行政事業(yè)單位醫(yī)療

4.52

4.52













2101103

   公務(wù)員醫(yī)療補助

4.52

4.52













211

節(jié)能環(huán)保支出

332.16

269.24





17.42

45.49





21101

 環(huán)境保護管理事務(wù)

308.81

263.31







45.49





2110199

   其他環(huán)境保護管理事務(wù)支出

308.81

263.31







45.49





21104

 自然生態(tài)保護

5.93

5.93













2110401

   生態(tài)保護

5.93

5.93













21199

 其他節(jié)能環(huán)保支出

17.42







17.42







2119999

   其他節(jié)能環(huán)保支出

17.42







17.42







221

住房保障支出

80.14

80.14













22102

 住房改革支出

80.14

80.14













2210201

   住房公積金

21.46

21.46













2210202

   提租補貼

42.76

42.76













2210203

   購房補貼

15.91

15.91













注:本表反映本年度取得的各項收入情況。本表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。


支出決算表











公開03表

單位名稱:常州市環(huán)境科學(xué)研究院

金額單位:萬元

項目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經(jīng)營支出

對附屬單位補助支出

功能分類

科目編碼

科目名稱

合計

416.81

299.38

71.94



45.49



210

衛(wèi)生健康支出

4.52

4.52









21011

 行政事業(yè)單位醫(yī)療

4.52

4.52









2101103

   公務(wù)員醫(yī)療補助

4.52

4.52









211

節(jié)能環(huán)保支出

332.16

214.73

71.94



45.49



21101

 環(huán)境保護管理事務(wù)

308.81

214.73

48.58



45.49



2110199

   其他環(huán)境保護管理事務(wù)支出

308.81

214.73

48.58



45.49



21104

 自然生態(tài)保護

5.93



5.93







2110401

   生態(tài)保護

5.93



5.93







21199

 其他節(jié)能環(huán)保支出

17.42



17.42







2119999

   其他節(jié)能環(huán)保支出

17.42



17.42







221

住房保障支出

80.14

80.14









22102

 住房改革支出

80.14

80.14









2210201

   住房公積金

21.46

21.46









2210202

   提租補貼

42.76

42.76









2210203

   購房補貼

15.91

15.91









注:本表反映本年度各項支出情況。本表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。


財政撥款收入支出決算總表











公開04表

單位名稱:常州市環(huán)境科學(xué)研究院

金額單位:萬元

收 入

支 出

項 目

決算數(shù)

按功能分類

決算數(shù)

小計

一般公共預(yù)算財政撥款

政府性基金預(yù)算財政撥款

國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款

一、一般公共預(yù)算財政撥款收入

353.90

一、一般公共服務(wù)支出









二、政府性基金預(yù)算財政撥款收入



二、外交支出









三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入



三、國防支出













四、公共安全支出













五、教育支出













六、科學(xué)技術(shù)支出













七、文化旅游體育與傳媒支出













八、社會保障和就業(yè)支出













九、衛(wèi)生健康支出

4.52

4.52









十、節(jié)能環(huán)保支出

269.24

269.24









十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出













十二、農(nóng)林水支出













十三、交通運輸支出













十四、資源勘探工業(yè)信息等支出













十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出













十六、金融支出













十七、援助其他地區(qū)支出













十八、自然資源海洋氣象等支出













十九、住房保障支出

80.14

80.14









二十、糧油物資儲備支出













二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出













二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出













二十三、其他支出













二十四、債務(wù)還本支出













二十五、債務(wù)付息支出













二十六、抗疫特別國債安排的支出









本年收入合計

353.90

本年支出合計

353.90

353.90





年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余



年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余









一、一般公共預(yù)算財政撥款













二、政府性基金預(yù)算財政撥款













三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款













總計

353.90

總計

353.90

353.90





注:本表反映本年度一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。


財政撥款支出決算表(功能科目)





公開05表

單位名稱:常州市環(huán)境科學(xué)研究院





金額單位:萬元

項 目

本年支出合計

基本支出

項目支出

功能分類

科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

合計

353.90

299.38

54.51

210

衛(wèi)生健康支出

4.52

4.52



21011

 行政事業(yè)單位醫(yī)療

4.52

4.52



2101103

   公務(wù)員醫(yī)療補助

4.52

4.52



211

節(jié)能環(huán)保支出

269.24

214.73

54.51

21101

 環(huán)境保護管理事務(wù)

263.31

214.73

48.58

2110199

   其他環(huán)境保護管理事務(wù)支出

263.31

214.73

48.58

21104

 自然生態(tài)保護

5.93



5.93

2110401

   生態(tài)保護

5.93



5.93

221

住房保障支出

80.14

80.14



22102

 住房改革支出

80.14

80.14



2210201

   住房公積金

21.46

21.46



2210202

   提租補貼

42.76

42.76



2210203

   購房補貼

15.91

15.91



注:本表反映本年度一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況。本表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。



財政撥款基本支出決算表(經(jīng)濟科目)







公開06表

單位名稱:常州市環(huán)境科學(xué)研究院

金額單位:萬元

項 目

財政撥款基本支出

經(jīng)濟分類科目編碼

科目名稱

合計

人員經(jīng)費

公用經(jīng)費

合計

299.38

288.05

11.33

301

工資福利支出

221.90

221.90



30101

 基本工資

41.27

41.27



30102

 津貼補貼

75.62

75.62



30103

 獎金

0.30

0.30



30106

 伙食補助費







30107

 績效工資

50.62

50.62



30108

 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費

15.34

15.34



30109

 職業(yè)年金繳費

7.33

7.33



30110

 職工基本醫(yī)療保險繳費

4.78

4.78



30111

 公務(wù)員醫(yī)療補助繳費

4.52

4.52



30112

 其他社會保障繳費

0.47

0.47



30113

 住房公積金

21.46

21.46



30114

 醫(yī)療費







30199

 其他工資福利支出

0.19

0.19



302

商品和服務(wù)支出

11.33



11.33

30201

 辦公費

3.37



3.37

30202

 印刷費







30203

 咨詢費







30204

 手續(xù)費







30205

 水費

0.11



0.11

30206

 電費

2.29



2.29

30207

 郵電費







30208

 取暖費







30209

 物業(yè)管理費







30211

 差旅費

0.12



0.12

30212

 因公出國(境)費用







30213

 維修(護)費







30214

 租賃費







30215

 會議費

0.46



0.46

30216

 培訓(xùn)費

0.44



0.44

30217

 公務(wù)接待費







30218

 專用材料費







30224

 被裝購置費







30225

 專用燃料費







30226

 勞務(wù)費







30227

 委托業(yè)務(wù)費







30228

 工會經(jīng)費

1.65



1.65

30229

 福利費

0.26



0.26

30231

 公務(wù)用車運行維護費







30239

 其他交通費用







30240

 稅金及附加費用







30299

 其他商品和服務(wù)支出

2.64



2.64

303

對個人和家庭的補助

66.15

66.15



30301

 離休費







30302

 退休費

64.65

64.65



30303

 退職(役)費







30304

 撫恤金







30305

 生活補助







30306

 救濟費







30307

 醫(yī)療費補助

0.12

0.12



30308

 助學(xué)金







30309

 獎勵金







30310

 個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼







30311

 代繳社會保險費







30399

 其他對個人和家庭的補助

1.38

1.38



307

債務(wù)利息及費用支出







30701

 國內(nèi)債務(wù)付息







30702

 國外債務(wù)付息







30703

 國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費用







30704

 國外債務(wù)發(fā)行費用







310

資本性支出







31001

 房屋建筑物購建







31002

 辦公設(shè)備購置







31003

 專用設(shè)備購置







31005

 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)







31006

 大型修繕







31007

 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新







31008

 物資儲備







31009

 土地補償







31010

 安置補助







31011

 地上附著物和青苗補償







31012

 拆遷補償







31013

 公務(wù)用車購置







31019

 其他交通工具購置







31021

 文物和陳列品購置







31022

 無形資產(chǎn)購置







31099

 其他資本性支出







312

對企業(yè)補助







31201

 資本金注入







31203

 政府投資基金股權(quán)投資







31204

 費用補貼







31205

 利息補貼







31299

 其他對企業(yè)補助







399

其他支出







39907

 國家賠償費用支出







39908

 對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼







39909

 經(jīng)常性贈與







39910

 資本性贈與







注:本表反映本年度一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款基本支出情況。本表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。


一般公共預(yù)算支出決算表(功能科目)







公開07表

單位名稱:常州市環(huán)境科學(xué)研究院

金額單位:萬元

項 目

本年支出合計

基本支出

項目支出

功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

合計

353.90

299.38

54.51

210

衛(wèi)生健康支出

4.52

4.52



21011

 行政事業(yè)單位醫(yī)療

4.52

4.52



2101103

   公務(wù)員醫(yī)療補助

4.52

4.52



211

節(jié)能環(huán)保支出

269.24

214.73

54.51

21101

 環(huán)境保護管理事務(wù)

263.31

214.73

48.58

2110199

   其他環(huán)境保護管理事務(wù)支出

263.31

214.73

48.58

21104

 自然生態(tài)保護

5.93



5.93

2110401

   生態(tài)保護

5.93



5.93

221

住房保障支出

80.14

80.14



22102

 住房改革支出

80.14

80.14



2210201

   住房公積金

21.46

21.46



2210202

   提租補貼

42.76

42.76



2210203

   購房補貼

15.91

15.91



注:本表反映本年度一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。本表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。


一般公共預(yù)算基本支出決算表(經(jīng)濟科目)



公開08表

單位名稱:常州市環(huán)境科學(xué)研究院

金額單位:萬元

項 目

一般公共預(yù)算財政撥款基本支出

經(jīng)濟分類科目編碼

科目名稱

合計

人員經(jīng)費

公用經(jīng)費

合計

299.38

288.05

11.33

301

工資福利支出

221.90

221.90



30101

 基本工資

41.27

41.27



30102

 津貼補貼

75.62

75.62



30103

 獎金

0.30

0.30



30106

 伙食補助費







30107

 績效工資

50.62

50.62



30108

 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費

15.34

15.34



30109

 職業(yè)年金繳費

7.33

7.33



30110

 職工基本醫(yī)療保險繳費

4.78

4.78



30111

 公務(wù)員醫(yī)療補助繳費

4.52

4.52



30112

 其他社會保障繳費

0.47

0.47



30113

 住房公積金

21.46

21.46



30114

 醫(yī)療費







30199

 其他工資福利支出

0.19

0.19



302

商品和服務(wù)支出

11.33



11.33

30201

 辦公費

3.37



3.37

30202

 印刷費







30203

 咨詢費







30204

 手續(xù)費







30205

 水費

0.11



0.11

30206

 電費

2.29



2.29

30207

 郵電費







30208

 取暖費







30209

 物業(yè)管理費







30211

 差旅費

0.12



0.12

30212

 因公出國(境)費用







30213

 維修(護)費







30214

 租賃費







30215

 會議費

0.46



0.46

30216

 培訓(xùn)費

0.44



0.44

30217

 公務(wù)接待費







30218

 專用材料費







30224

 被裝購置費







30225

 專用燃料費







30226

 勞務(wù)費







30227

 委托業(yè)務(wù)費







30228

 工會經(jīng)費

1.65



1.65

30229

 福利費

0.26



0.26

30231

 公務(wù)用車運行維護費







30239

 其他交通費用







30240

 稅金及附加費用







30299

 其他商品和服務(wù)支出

2.64



2.64

303

對個人和家庭的補助

66.15

66.15



30301

 離休費







30302

 退休費

64.65

64.65



30303

 退職(役)費







30304

 撫恤金







30305

 生活補助







30306

 救濟費







30307

 醫(yī)療費補助

0.12

0.12



30308

 助學(xué)金







30309

 獎勵金







30310

 個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼







30311

 代繳社會保險費







30399

 其他對個人和家庭的補助

1.38

1.38



307

債務(wù)利息及費用支出







30701

 國內(nèi)債務(wù)付息







30702

 國外債務(wù)付息







30703

 國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費用







30704

 國外債務(wù)發(fā)行費用







310

資本性支出







31001

 房屋建筑物購建







31002

 辦公設(shè)備購置







31003

 專用設(shè)備購置







31005

 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)







31006

 大型修繕







31007

 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新







31008

 物資儲備







31009

 土地補償







31010

 安置補助







31011

 地上附著物和青苗補償







31012

 拆遷補償







31013

 公務(wù)用車購置







31019

 其他交通工具購置







31021

 文物和陳列品購置







31022

 無形資產(chǎn)購置







31099

 其他資本性支出







312

對企業(yè)補助







31201

 資本金注入







31203

 政府投資基金股權(quán)投資







31204

 費用補貼







31205

 利息補貼







31299

 其他對企業(yè)補助







399

其他支出







39907

 國家賠償費用支出







39908

 對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼







39909

 經(jīng)常性贈與







39910

 資本性贈與







注:本表反映本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出情況。本表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。



財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費和培訓(xùn)費支出決算表

公開09表

單位名稱:常州市環(huán)境科學(xué)研究院

金額單位:萬元

預(yù)算數(shù)

決算數(shù)

“三公”經(jīng)費

會議費

培訓(xùn)費

“三公”經(jīng)費

會議費

培訓(xùn)費

“三公”經(jīng)費合計

因公出國(境)費

公務(wù)用車購置及運行費

公務(wù)

接待費

“三公”經(jīng)費合計

因公出國(境)費

公務(wù)用車購置及運行費

公務(wù)

接待費

小計

公務(wù)用車購置費

公務(wù)用車運行費

小計

公務(wù)用車購置費

公務(wù)用車運行費

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.46

0.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.46

0.44

相關(guān)統(tǒng)計數(shù):

項目

統(tǒng)計數(shù)

項目

統(tǒng)計數(shù)

因公出國(境)團組數(shù)(個)

0

因公出國(境)人次數(shù)(人)

0

公務(wù)用車購置數(shù)(輛)

0

公務(wù)用車保有量(輛)

0

國內(nèi)公務(wù)接待批次(個)

0

國內(nèi)公務(wù)接待人次(人)

0

國(境)外公務(wù)接待批次(個)

0

國(境)外公務(wù)接待人次(人)

0

召開會議次數(shù)(個)

3

參加會議人次(人)

15

組織培訓(xùn)次數(shù)(個)

1

參加培訓(xùn)人次(人)

1

注:本表反映本年度財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費和培訓(xùn)費支出情況。其中,預(yù)算數(shù)為全年預(yù)算數(shù),反映按規(guī)定程序調(diào)整后的預(yù)算數(shù);決算數(shù)是包括當(dāng)年財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。本表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。


政府性基金預(yù)算支出決算表







公開10表

單位名稱:常州市環(huán)境科學(xué)研究院

金額單位:萬元

項 目

本年支出合計

基本支出

項目支出

功能分類

科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

合計



























注:本表反映本年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出情況。

本單位無政府性基金預(yù)算收入支出決算,故本表為空。


國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表







公開11表

單位名稱:常州市環(huán)境科學(xué)研究院

金額單位:萬元

項 目

本年支出合計

基本支出

項目支出

功能分類

科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

合計



























注:本表反映本年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況。

本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算,故本表為空。



財政撥款機關(guān)運行經(jīng)費支出決算表



公開12表

單位名稱:常州市環(huán)境科學(xué)研究院

金額單位:萬元

項 目

機關(guān)運行經(jīng)費支出決算

科目編碼

科目名稱

合計



302

商品和服務(wù)支出



30201

 辦公費



30202

 印刷費



30203

 咨詢費



30204

 手續(xù)費



30205

 水費



30206

 電費



30207

 郵電費



30208

 取暖費



30209

 物業(yè)管理費



30211

 差旅費



30212

 因公出國(境)費用



30213

 維修(護)費



30214

 租賃費



30215

 會議費



30216

 培訓(xùn)費



30217

 公務(wù)接待費



30218

 專用材料費



30224

 被裝購置費



30225

 專用燃料費



30226

 勞務(wù)費



30227

 委托業(yè)務(wù)費



30228

 工會經(jīng)費



30229

 福利費



30231

 公務(wù)用車運行維護費



30239

 其他交通費用



30240

 稅金及附加費用



30299

 其他商品和服務(wù)支出



307

債務(wù)利息及費用支出



310

資本性支出



31001

 房屋建筑物購建



31002

 辦公設(shè)備購置



31003

 專用設(shè)備購置



31005

 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)



31006

 大型修繕



31007

 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新



31008

 物資儲備



31009

 土地補償



31010

 安置補助



31011

 地上附著物和青苗補償



31012

 拆遷補償



31013

 公務(wù)用車購置



31019

 其他交通工具購置



31021

 文物和陳列品購置



31022

 無形資產(chǎn)購置



31099

 其他資本性支出



312

對企業(yè)補助



399

其他支出



注:“機關(guān)運行經(jīng)費” 指行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)使用財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用。

本單位無財政撥款機關(guān)運行經(jīng)費支出決算,故本表為空。


政府采購支出決算表







公開13表

單位名稱:常州市環(huán)境科學(xué)研究院

單位:萬元

項目

金 額

一、政府采購支出合計

0.99

 (一)政府采購貨物支出

0.99

 (二)政府采購工程支出



 (三)政府采購服務(wù)支出



二、政府采購授予中小企業(yè)合同金額



 其中:授予小微企業(yè)合同金額



注:政府采購支出信息為單位納入部門預(yù)算范圍的各項政府采購支出情況。本表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。


第三部分 2022年度單位決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收入、支出決算總計416.81萬元。與上年相比,收、支總計各減少354.37萬元,減少45.95%。其中:

(一)收入決算總計416.81萬元。包括:

1.本年收入決算合計416.81萬元。與上年相比,減少342.37萬元,減少45.1%,變動原因:2022年業(yè)務(wù)量減少。

2.使用非財政撥款結(jié)余0萬元。與上年決算數(shù)相同。

3.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。與上年相比,減少12萬元,減少100%,變動原因:2021年初結(jié)余12萬為常州市環(huán)境大氣顆粒物來源解析項目資金,2021年已全部支出。

(二)支出決算總計416.81萬元。包括:

1.本年支出決算合計416.81萬元。與上年相比,減少354.37萬元,減少45.95%,變動原因:2022年業(yè)務(wù)量減少。

2.結(jié)余分配0萬元。與上年決算數(shù)相同。

3.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。與上年決算數(shù)相同。

二、收入決算情況說明

2022年度本年收入決算合計416.81萬元,其中:財政撥款收入353.9萬元,占84.91%;上級補助收入0萬元,占0%;財政專戶管理教育收費0萬元,占0%;事業(yè)收入(不含專戶管理教育收費)17.42萬元,占4.18%;經(jīng)營收入45.49萬元,占10.91%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。

三、支出決算情況說明

2022年度本年支出決算合計416.81萬元,其中:基本支出299.38萬元,占71.83%;項目支出71.94萬元,占17.26%;上繳上級支出0萬元,占0%;經(jīng)營支出45.49萬元,占10.91%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收入、支出決算總計353.9萬元。與上年相比,收、支總計各減少148.81萬元,減少29.6%,變動原因:人員變動。

五、財政撥款支出決算情況說明

財政撥款支出決算反映的是一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的總體情況,既包括使用本年從本級財政取得的財政撥款發(fā)生的支出,也包括使用上年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金發(fā)生的支出。

2022年度財政撥款支出決算353.9萬元,占本年支出合計的84.91%。與2022年度財政撥款支出年初預(yù)算354.67萬元相比,完成年初預(yù)算的99.78%。其中:

(一)社會保障和就業(yè)支出(類)

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項)。年初預(yù)算1.1萬元,支出決算0萬元,完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因:年中調(diào)整。

(二)衛(wèi)生健康支出(類)

行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補助(項)。年初預(yù)算4.52萬元,支出決算4.52萬元,完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)相同。

(三)節(jié)能環(huán)保支出(類)

1.環(huán)境保護管理事務(wù)(款)其他環(huán)境保護管理事務(wù)支出(項)。年初預(yù)算224.75萬元,支出決算263.31萬元,完成年初預(yù)算的117.16%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因:三季度追加時,下達績效工資指標(biāo)的功能科目為此項;四季度在職人員數(shù)增加,四季度追加時,下達指標(biāo)的功能科目為此項。

2.自然生態(tài)保護(款)生態(tài)保護(項)。年初預(yù)算0萬元,支出決算5.93萬元,(年初預(yù)算數(shù)為0萬元,無法計算完成比率)決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因:為兩湖創(chuàng)新區(qū)環(huán)保專項,年初無預(yù)算,年中下達。

(四)住房保障支出(類)

1.住房改革支出(款)住房公積金(項)。年初預(yù)算21.46萬元,支出決算21.46萬元,完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)相同。

2.住房改革支出(款)提租補貼(項)。年初預(yù)算69.85萬元,支出決算42.76萬元,完成年初預(yù)算的61.22%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因:此項為老職工提租補貼,2022年1名在職人員轉(zhuǎn)為退休人員,一季度追減時指標(biāo)的功能科目包括此項。

3.住房改革支出(款)購房補貼(項)。年初預(yù)算32.99萬元,支出決算15.91萬元,完成年初預(yù)算的48.23%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因:此項為新職工購房補貼,一季度在職人員數(shù)較上年編制預(yù)算時減少2名,二季度在職人員數(shù)較一季度又減少1名,一二季度追減時指標(biāo)的功能科目包括此項。

六、財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度財政撥款基本支出決算299.38萬元,其中:

(一)人員經(jīng)費288.05萬元。主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、醫(yī)療費補助、其他對個人和家庭的補助。

(二)公用經(jīng)費11.33萬元。主要包括:辦公費、水費、電費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費、工會經(jīng)費、福利費、其他商品和服務(wù)支出。

七、一般公共預(yù)算支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算353.9萬元。與上年相比,減少148.81萬元,減少29.6%,變動原因:人員變動。

八、一般公共預(yù)算基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算299.38萬元,其中:

(一)人員經(jīng)費288.05萬元。主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、醫(yī)療費補助、其他對個人和家庭的補助。

(二)公用經(jīng)費11.33萬元。主要包括:辦公費、水費、電費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費、工會經(jīng)費、福利費、其他商品和服務(wù)支出。

九、財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費和培訓(xùn)費支出情況說明

(一)財政撥款“三公”經(jīng)費支出總體情況說明。

2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算0萬元(其中:一般公共預(yù)算支出0萬元;政府性基金預(yù)算支出0萬元;國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元)。與上年決算數(shù)相同。

(二)財政撥款“三公”經(jīng)費支出具體情況說明。

1.因公出國(境)費支出預(yù)算0萬元(其中:一般公共預(yù)算支出0萬元;政府性基金預(yù)算支出0萬元;國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元),支出決算0萬元(其中:一般公共預(yù)算支出0萬元;政府性基金預(yù)算支出0萬元;國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元),完成調(diào)整后預(yù)算的100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)相同。全年使用財政撥款涉及的出國(境)團組0個,累計0人次。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出預(yù)算0萬元(其中:一般公共預(yù)算支出0萬元;政府性基金預(yù)算支出0萬元;國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元),支出決算0萬元(其中:一般公共預(yù)算支出0萬元;政府性基金預(yù)算支出0萬元;國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元),完成調(diào)整后預(yù)算的100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)相同。其中:

(1)公務(wù)用車購置支出決算0萬元。本年度使用財政撥款購置公務(wù)用車0輛。

(2)公務(wù)用車運行維護費支出決算0萬元。公務(wù)用車運行維護費主要用于按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。截至2022年12月31日,使用財政撥款開支的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費支出預(yù)算0萬元(其中:一般公共預(yù)算支出0萬元;政府性基金預(yù)算支出0萬元;國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元),支出決算0萬元(其中:一般公共預(yù)算支出0萬元;政府性基金預(yù)算支出0萬元;國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元),完成調(diào)整后預(yù)算的100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)相同。其中:國內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元,接待0批次,0人次;國(境)外公務(wù)接待支出0萬元,接待0批次0人次。

(三)財政撥款會議費支出決算情況說明。

2022年度財政撥款會議費支出預(yù)算0.46萬元(其中:一般公共預(yù)算支出0.46萬元;政府性基金預(yù)算支出0萬元;國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元),支出決算0.46萬元(其中:一般公共預(yù)算支出0.46萬元;政府性基金預(yù)算支出0萬元;國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元),完成調(diào)整后預(yù)算的100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)相同。2022年度全年召開會議3個,參加會議15人次,開支內(nèi)容:會議期間按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、交通費等。

(四)財政撥款培訓(xùn)費支出決算情況說明。

2022年度財政撥款培訓(xùn)費支出預(yù)算0.44萬元(其中:一般公共預(yù)算支出0.44萬元;政府性基金預(yù)算支出0萬元;國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元),支出決算0.44萬元(其中:一般公共預(yù)算支出0.44萬元;政府性基金預(yù)算支出0萬元;國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元),完成調(diào)整后預(yù)算的100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)相同。2022年度全年組織培訓(xùn)1個,組織培訓(xùn)1人次,開支內(nèi)容:培訓(xùn)期間發(fā)生的師資費、住宿費、伙食費、交通費等。

十、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

2022年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算0萬元。與上年決算數(shù)相同。

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算0萬元。與上年決算數(shù)相同。

十二、財政撥款機關(guān)運行經(jīng)費支出決算情況說明

2022年度機關(guān)運行經(jīng)費支出決算0萬元(其中:一般公共預(yù)算支出0萬元;政府性基金預(yù)算支出0萬元;國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元)。與上年決算數(shù)相同。

十三、政府采購支出決算情況說明

2022年度政府采購支出總額0.99萬元,其中:政府采購貨物支出0.99萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。政府采購授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元。

十四、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日,本單位共有車輛3輛,其中:副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車3輛;單價50萬元(含)以上的通用設(shè)備0臺(套),單價100萬元(含)以上的專用設(shè)備0臺(套)。

十五、預(yù)算績效評價工作開展情況

2022年度,本單位共0個項目開展了財政重點績效評價,涉及財政性資金合計0萬元;本單位未開展單位整體支出財政重點績效評價,涉及財政性資金0萬元。

本單位共對上年度已實施完成的7個項目開展了績效自評價,涉及財政性資金合計181.43萬元;本單位共開展1項單位整體支出績效自評價,涉及財政性資金合計484.67萬元。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的各類財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。

二、上級補助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

三、財政專戶管理教育收費:指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學(xué)費、住宿費、高校委托培養(yǎng)費、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費等教育收費。

四、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。

五、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

六、附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

七、其他收入:指單位取得的除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的各項收入。

八、使用非財政撥款結(jié)余:指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財政撥款結(jié)余(原事業(yè)基金)彌補當(dāng)年收支差額的數(shù)額。

九、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

十、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政撥款結(jié)余中提取各類結(jié)余的情況。

十一、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

十二、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出,包括人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

十三、項目支出:指在為完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十四、上繳上級支出:指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

十五、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十六、對附屬單位補助支出:指事業(yè)單位用財政撥款收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

十七、“三公”經(jīng)費:指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)以及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。

十八、機關(guān)運行經(jīng)費:指行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用。

十九、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補助(項):反映財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。

二十、節(jié)能環(huán)保支出(類)環(huán)境保護管理事務(wù)(款)其他環(huán)境保護管理事務(wù)支出(項):反映除上述項目以外其他用于環(huán)境保護管理事務(wù)方面的支出。

二十一、節(jié)能環(huán)保支出(類)自然生態(tài)保護(款)生態(tài)保護(項):反映用于生態(tài)功能區(qū)、生態(tài)示范區(qū)、生態(tài)?。ㄊ?、縣)管理及能力建設(shè)、日常管護、宣教、試點示范等支出,生態(tài)修復(fù)支出,資源開發(fā)生態(tài)監(jiān)管支出,生態(tài)護林員的勞務(wù)報酬等支出。

二十二、節(jié)能環(huán)保支出(類)其他節(jié)能環(huán)保支出(款)其他節(jié)能環(huán)保支出(項):反映除上述項目以外其他用于節(jié)能環(huán)保方面的支出。

二十三、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

二十四、住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼(項):反映按房改政策規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn),行政事業(yè)單位向職工(含離退休人員)發(fā)放的租金補貼。

二十五、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項):反映按房改政策規(guī)定,行政事業(yè)單位向符合條件職工(含離退休人員)、軍隊(含武警)向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補貼。

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