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市供銷總社關(guān)于加強(qiáng)財政經(jīng)費支出審批管理的通知 常供總〔2014〕13號 |
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市總社各處室: 為進(jìn)一步明確社本級財政經(jīng)費支出的管理范圍、審批程序與簽批分類,規(guī)范經(jīng)費支出,加強(qiáng)財務(wù)管理,健全制度建設(shè),加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)控,依據(jù)市總社2013年8月修訂實施的《財務(wù)管理制度》,按照“一把手”不直接簽批經(jīng)費的原則,經(jīng)市總社黨委會議研究,決定就加強(qiáng)社本級財政經(jīng)費支出審批管理明確如下: 一、財政經(jīng)費支出管理范圍 市總社本級財政經(jīng)費支出包括人員經(jīng)費、日常經(jīng)費、部門預(yù)算項目經(jīng)費與市重點專項資金四部分組成。 二、財政經(jīng)費支出審批程序 市總社本級財政經(jīng)費支出審批的一般程序規(guī)定如下: 1.經(jīng)辦人按規(guī)范要求收集整理經(jīng)費支出票據(jù),送交對應(yīng)處室負(fù)責(zé)人進(jìn)行業(yè)務(wù)真實性審核,處室負(fù)責(zé)人審核同意后在報銷憑證上簽字背書。 2.經(jīng)辦人將處室負(fù)責(zé)人簽字的報銷憑證送交財務(wù)處,由財務(wù)處負(fù)責(zé)人對票據(jù)合規(guī)性和金額準(zhǔn)確性進(jìn)行審核,審核無誤后簽字背書。 3.經(jīng)辦人將對應(yīng)處室和財務(wù)處負(fù)責(zé)人共同審核通過的報銷憑證呈交相應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)簽批。 三、財政經(jīng)費支出簽批分類 市總社本級財政經(jīng)費支出按列支渠道與分類,經(jīng)社對應(yīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽批后進(jìn)行財務(wù)列支,其中: 1.除兒童醫(yī)療費用及幼托費仍按原經(jīng)辦程序操作外,其它人員經(jīng)費與日常經(jīng)費支出由市總社紀(jì)委書記陳嫦青簽批。 2.部門預(yù)算項目經(jīng)費支出由紀(jì)委書記陳嫦青與副主任張云忠聯(lián)合簽批。 3.市重點專項資金的經(jīng)費支出由副主任劉洪俊與副主任張云忠聯(lián)合簽批。 以上規(guī)定,由市總社財務(wù)處負(fù)責(zé)解釋,規(guī)定自下發(fā)之日起執(zhí)行。 常州市供銷合作總社 2014年4月21日
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