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市發(fā)展改革委關于內部審計業(yè)務指導監(jiān)督管理系統(tǒng)可行性研究報告的批復 常發(fā)改行服〔2022〕50號 |
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市審計局: 你單位《關于內部審計業(yè)務指導監(jiān)督管理系統(tǒng)可行性研究報告的請示》(常審發(fā)〔2022〕23號)及相關資料收悉。經(jīng)研究,批復如下: 一、為加強對內部審計工作的指導和監(jiān)督,推動審計監(jiān)督對象的內部審計工作上檔升級,原則同意你單位實施內部審計業(yè)務指導監(jiān)督管理系統(tǒng)。 二、主要建設內容 主要建設內容包括:信息展示專欄、信息資料上傳、內審人員應用、數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析、系統(tǒng)設置管理等。 三、總投資及資金來源 該項目估算總投資27.5萬元,資金來源為2022信息化專項建設經(jīng)費。 四、請你單位嚴格按照基本建設程序,抓緊做好各項前期工作。 五、該項目為依法必招項目,必須依法招標;項目系統(tǒng)集成、軟件、硬件設備等應嚴格按核定的招投標方案組織招標工作。本項目須待相關前期手續(xù)審批完成后方可實施。 (項目代碼:2206-320400-04-04-713891)
常州市發(fā)展和改革委員會 2022年6月15日 (此件公開發(fā)布)
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